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年公司年度計劃字七篇


計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

公司年度計劃字篇一

中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近( )家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的( )%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的( )%、財政收入的( )%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進一步擴大。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿族自治縣城市開發(fā)建設投資有限公司出資4800萬元,占注冊資本48%;寬甸滿族自治縣寬達工程有限公司出資200萬元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區(qū)域內,辦理貸款擔保,票據(jù)承兌擔保,貿(mào)易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務。

今后,我公司將在沈陽華強總公司曹董事長的領導下,積極與市金融辦等有關部門溝通協(xié)調及大力支持下,與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營風險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:

(一)總體構架

業(yè)務構架

擔保業(yè)務 投資業(yè)務 其他業(yè)務

(二)發(fā)展業(yè)務思路及目標

1、擔保業(yè)務

繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標任務=( )×( )倍=( )萬元,

2、投資業(yè)務

遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務為平臺,通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務;中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以10%的比例來算,為10000×10%=1000萬元。

3、其他業(yè)務

其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入。

(1)擔保業(yè)務

統(tǒng)一按( )%的費率來計算,擔保業(yè)務收入=( )×( )%=(萬元。

(2)投資業(yè)務

按8%的年預期收益來計算,擔保業(yè)務收入=( )×( )%=( 萬元。

(3)其他業(yè)務

保證金利息=( )×( )%=( )萬元。

三項合計=( )+( )+( )= ( )萬元

(1)房租

目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來計算。

(2)職工薪酬

目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,根據(jù)業(yè)務的發(fā)展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會達到( )人,人均月薪( )元,外加業(yè)務提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬元。

(3)辦公費用

辦公耗材、業(yè)務招待費、車輛使用費、通訊費、培訓費等大約為( )萬元。

(4)項目評審費( )萬元。

(5)風險準備金

10000萬元擔保額按照( )%計提風險準備金,風險準備金=10000×( )%=280萬元

(6)營業(yè)稅及附加

( )×( )%=( )萬元

以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬元

3、利潤總額

利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬元

凈利潤=( )×( )%=( )萬元

資本利潤率=( )/( )=( )%

公司年度計劃字篇二

目前,我公司的在保責任余額為5700萬元,其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬元,與小貸公司及個人合作的擔保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔保公司業(yè)務發(fā)展的又一個重要進程,所面臨的任務較重,應爭取我公司的業(yè)務量持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表:

(1)規(guī)劃建設現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設4個部門,有員工6人,共配置電腦4臺,為了滿足業(yè)務發(fā)展的需要,提高辦事效率,20xx年,公司將增加工作人員數(shù)量,并租用能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,配置與業(yè)務發(fā)展相匹配的一系列辦公設備。

(2)解決交通問題

由于業(yè)務拓展原因,需要頻繁外出對客戶進行事前調查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,目前,公司已購置1臺車輛,隨著公司業(yè)務的逐步擴大,將根據(jù)需要考慮是否還需引進汽車,并制訂相應的管理辦法。

(1)加強團隊建設

以公司組建的宗旨為指導思想,以公司的規(guī)劃為任務指標,建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,有誠實守信品質的專業(yè)團隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現(xiàn)自身的價值。

目前我單位職位設置如下: 總經(jīng)理(1人)

執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標的實現(xiàn);組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強企業(yè)文化建設,處理好社會公共關系,樹立公司良好的社會形象。

1人)

公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。

1人)

制定公司業(yè)務管理、操作規(guī)范及風險控制等制度;對公司業(yè)務進行資信評估;對公司業(yè)務進行專業(yè)審核;對公司業(yè)務進行風險評價;負責有關法律文本的擬訂、審核;負責反擔保措施的落實;負責公司訴訟仲裁及維權法律事務;負責保后業(yè)務的監(jiān)管。

4人)

負責擔保業(yè)務的受理、調查;接受客戶對擔保業(yè)務的咨詢;相關合同的簽定;保后跟蹤調查。

為保證各部門能順利完成20xx年目標任務,我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

(2)調整擔保運營理念

擔保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,比如,風險調查合審核等等。但對于擔保行業(yè)來說情況卻完全不一樣,因為擔保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè),甚至在經(jīng)營上暫時有困難的企業(yè)。于是,根據(jù)中小企業(yè)和個人的特點,許多擔保公司開始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花,更要雪中送炭,為那些暫時有困難的企業(yè)提供及時的服務,讓它們在發(fā)展的困難時期順利渡過難關。從另一層面來講,也促進的地區(qū)性的經(jīng)濟發(fā)展。我們始終認為:只有與中小企業(yè)結成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系,方能真正從根本上實現(xiàn)雙贏。 我公司將在今后的發(fā)展過程中,建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度,量化考核,形成有效的擔保企業(yè)信用評價體系,不斷提升經(jīng)營管理水平和綜合競爭能力,努力把公司建成資本充足、管理科學、運行規(guī)范、信譽卓越的新型金融服務企業(yè)。使其成為遼寧融資擔保領域具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的一流擔保公司。

公司年度計劃字篇三

為了拓展業(yè)務領域,擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟的柱石。目前,我縣中小企業(yè)有近287家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的99%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的55%、財政收入的80%、全社會就業(yè)的60%、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而,中小企業(yè)由于財務不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元,由寧強縣財政局獨家出資組建,為國有獨資公司,組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響,著力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問題,促進寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,由于有關金融經(jīng)營許可未批下來,還未開展經(jīng)營業(yè)務。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面:一是團隊建設需要加強,二是制度體系建設需要完善,這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建,人員需要磨合,制度建設需要時間,相信在不久的將來公司會很快步入正軌,迅速發(fā)展壯大起來。

今后,我公司將在縣委、縣政府的領導下,積極與縣政府有關部門溝通協(xié)調,在縣財政的大力支持下,與寧強信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關系,與寧強縣財政局、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營風險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:

業(yè)務構架

擔保業(yè)務 投資業(yè)務 其他業(yè)務

1、擔保業(yè)務

繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將3000萬元注冊資本金用足用夠,目標任務=3000×4倍=12000萬元,

2、投資業(yè)務

遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務為平臺,通過與縣聯(lián)社、寧強農(nóng)行合作開展短期拆借、委托投資等服務;中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以5%的比例來算,為3000×5%=150萬元。

3、其他業(yè)務

其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入。

(1)擔保業(yè)務

統(tǒng)一按2%的費率來計算,擔保業(yè)務收入=3000×2%=60萬元。

(2)投資業(yè)務

按8%的年預期收益來計算,擔保業(yè)務收入=150×8%=12萬元。

(3)其他業(yè)務

保證金利息=3000×0.72%=21萬元。

三項合計=60+12+21=93萬元

(1)房租

目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議,房租為800元/年來計算。

(2)職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人,根據(jù)業(yè)務的發(fā)展,估計需要增加2個部門,增加員工11人,公司員工將會達到35人,人均月薪4000元,外加業(yè)務提成、福利、保險等,年職工薪酬約387萬元(其中:工資=35×0.4×12=168萬元,業(yè)績提成1680×8%=135萬元,保險=168×30%=50萬元,住房公積金=168×10%=17萬元,福利=168×10%=17萬元)

(4)固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開發(fā)、車輛、電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預計130萬元,按照五年平均攤銷,年折舊費約26萬元。

(5)辦公費用

辦公耗材、業(yè)務招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務顧問費、通訊費、培訓費等大約為120萬元。

(6)董事會津貼10-20萬元,項目評審費5-10萬元。

(7)風險準備金

56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金,風險準備金=56000×0.5%=280萬元

(8)未到期責任準備金

1680×30%=504萬元

(9)營業(yè)稅金及附加

2106×5.625%=118萬元

以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元

利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元

凈利潤=520×(1-25%)=390萬元

資本利潤率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標推動計劃及實現(xiàn)措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業(yè)務的一年,分行下屬各支行的任務較重,所以各支行推薦給我公司的業(yè)務量應該是持續(xù)、穩(wěn)定的,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表:

在這個基礎上,每個業(yè)務中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,占公司總投資收益的20%。

(1)規(guī)劃建設現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設8個部門,有員工22人,共配置電腦8臺(只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)),這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公,容易造成人員間工作相互影響,效率低下,遠遠不能滿足業(yè)務發(fā)展的需要,而且對外形象也不佳,不利于長遠發(fā)展。20xx年,公司將規(guī)劃建設面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,并配置與業(yè)務發(fā)展相pi配的一系列辦公設備。

(2)解決交通問題

各業(yè)務中心作為前臺部門,需要頻率外出對客戶進行事前調查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,中后臺部門也需要外出辦事,目前,公司尚未購置1臺車輛,各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,但不利于公司長遠發(fā)展。20xx年,公司將根據(jù)業(yè)務開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,并制訂相應的管理辦法。

(1)加強團隊建設。

a、團隊建設的方向

以公司組建的宗旨為指導思想,以公司的規(guī)劃為任務指標,向國內一流擔保企業(yè)看齊,建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,業(yè)務精通,服務高效,有吃苦耐勞的精神,有誠實守信的品質的專業(yè)團隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現(xiàn)自身的價值。

b、公司機構設置

見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗。

c、機構職責與崗位設置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標的實現(xiàn);組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強企業(yè)文化建設,處理好社會公共關系,樹立公司良好的社會形象。

風險評審委員會

研究風險控制辦法;參與業(yè)務評審。

綜合管理部職責(2人)

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃;公司對外宣傳的策劃與管理;公司內外的綜合協(xié)調工作;公司日常事務管理;人力資源、后勤保障、業(yè)務檔案等行政事務管理。

財務部職責(2人)

公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。 ??風險管理部(2人)

制定公司業(yè)務管理、操作規(guī)范及風險控制等制度;對公司業(yè)務進行資信評估;對公司業(yè)務進行專業(yè)審核;對公司業(yè)務進行風險評價;負責有關法律文本的擬訂、審核;負責反擔保措施的落實;負責公司訴訟仲裁及維權法律事務;負責保后業(yè)務的監(jiān)管。

擔保業(yè)務部(3人)

負責擔保業(yè)務的受理、調查;接受客戶對擔保業(yè)務的咨詢;相關合同的簽定;保后跟蹤調查。

按照以上布署,目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風險評審委員會兩個機構,風險管理部尚缺3個崗位,業(yè)務中心尚缺6名業(yè)務人員,為保證各部門能順利完成20xx年目標任務,我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

(2)加強制度體系建設

a、科學設置業(yè)務流程。

科學的業(yè)務流程能夠對業(yè)務實行有效的過程控制,使不同部門不同業(yè)務人員分清責任,相互監(jiān)督,共同防范風險,也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段,設計網(wǎng)絡化辦公模式,通過網(wǎng)絡系統(tǒng)逐級完成調查項目(報告)的受理、撰寫、審核、批準以及歸檔等流程;

b、建立科學的風險評價體系

擔保業(yè)經(jīng)營的風險較大,與其獲利不成比例,這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平,否則我們很難生存下去。風險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風險進行量化評價,減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設采取內外結合的方式,在公司內部由風險管理部根據(jù)相關的規(guī)定采取科學的計算方法來測算,在公司外部與有資質的評級公司合作,共同完成對客戶的風險評價。

c、加強反擔保方案的設計能力。

在總結前段時間工作的基礎上,組織相關專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式,并明確相關落實辦法。力求業(yè)務經(jīng)理在規(guī)劃反擔保方案時使每個項目所對應的反擔保措施對風險可控制,在落實時可操作,與客戶交涉時可接受;

d、建立保后監(jiān)管機制。

將承保業(yè)務按質量進行分類,針對不同的分類結果制定不同的對策,采用不同的手段,切實保證每一筆擔保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬,即使有危險情況也要盡量把損失減到最小,同時對反擔保方案的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督,以防流于形式。

e、建立科學的人事管理制度

包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業(yè)務考核等內容,科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,調動員工積極性,并在一定的框架內控制風險,強化管理。

目前,我公司已完成了上述制度的建立,并進行了試運行,20xx年我們將在總結經(jīng)驗的基礎上,對上述制度更加完善,為更好地開展業(yè)務,把控風險服務。

(3)加強公司品牌的建設

注重企業(yè)形象與公共關系,在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:

a、利用各種會議、研討會、培訓班等活動的機會開展宣傳,提高民生擔保在業(yè)內的知名度,擴大影響力。

b、與新聞媒體合作,以多種方式刊登相關的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔保服務、擔保投資的介紹,組織開展各種宣傳教育活動,制造有利的社會輿論影響。

c、印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片,按擔保業(yè)務品種分別印制宣傳單頁,向目標用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機構等進行發(fā)放。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。

d、根據(jù)需要,公司適時舉辦新聞發(fā)布會,在相關報刊及雜志中進行報道,并將由專人負責繼續(xù)從事這一有效的工作。

本發(fā)展規(guī)劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的,比較符合客觀情況,對下一階段的工作有一定的指導意義,希望公司各部門各成員認真領會,在把控好業(yè)務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標。

公司年度計劃字篇四

根據(jù)我司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標任務完成情況,同時綜合分析影響企業(yè)的主要因素,是國家政策的調控;二是氣候因素和創(chuàng)建節(jié)約型社會大力推廣節(jié)水設施的應用;三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲;四是爭取項目增大開支;五是適當提高職工待遇,調整職工工資等諸多因素。我司經(jīng)多次研究,制定出了20xx年經(jīng)營目標計劃和擬辦的工作任務。

1.完成產(chǎn)水量400萬元m3,實現(xiàn)產(chǎn)值752萬元;

2.水費有效回收率63%,收回水費473.76萬元;

3.材料銷售收入(含安裝費)160萬元;

4.實現(xiàn)上繳稅金42萬元;

5.國有資產(chǎn)保值、增值率90%,社會貢獻率25%;

6.非生產(chǎn)性費用支出控制在6%以內(爭取項目除外);

7.力爭全年實現(xiàn)經(jīng)營利潤6萬元。

1.積極主動協(xié)調省、市、縣發(fā)改委繼續(xù)做好管網(wǎng)改造資金爭取工作,攻堅克難,加大工作力度,及時了解信息,做好各項基礎工作,力爭項目20xx年內開工建設,按城市總體規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)建設的用水,努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次污染,提高社會效益和經(jīng)濟效益。

2.更新改造泵房機電設備,提高供水壓力。隨著城普供水區(qū)域的擴大,樓房修建的增高,泵房加壓設備已不能滿足城市化發(fā)展的供水需要。因此,重新論證設計電機功率、水泵揚程的匹配選型,進行設備更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設施按“三同時”要求擴寬安裝業(yè)務。

3.配備完善化驗設備設施,提高水質檢測能力。目前我司化驗室水質檢測設施檢測指標有限,遠沒達到規(guī)定要求。而且,國家新的生活飲用水衛(wèi)生標準gb5749—20xx已于今年7月1日出臺實施,要求縣級以上供水企業(yè)務必于20xx年7月1日以前達到新的水質檢測標準。

4.拓展供水區(qū)域,發(fā)展用戶擴大自來水銷售。根據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃,創(chuàng)建和諧社會和開拓供水市場需要,多渠道籌集資金,發(fā)展供水事業(yè),做好城普周邊農(nóng)村供水是我司當前的工作任務。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規(guī)劃,逐步付諸實施。

5.內抓管理,外抓市場。嚴格按分類水價執(zhí)行自來水收費,同時把住、抓牢自來水安裝市場,結合《條例》和市場經(jīng)濟要求,向用戶表后安裝擴展業(yè)務。

6.根據(jù)國家發(fā)改委對資源型公益企業(yè)價格調整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時,爭取戶表收費標準調整。

7.利用閑置廠房土地及人力資源,內引外聯(lián)辦企業(yè)。廣泛搜集信息,選擇有市場前景、投資規(guī)模不大,無環(huán)境污染,有一定科技含量,諸如建材、裝飾或其它有意合作生產(chǎn)的伙伴聯(lián)合辦廠。我司提供廠房、水電、人力,對方提供機器設備、流動資金和生產(chǎn)技術,共同開拓市場,廣開門路,搞好副業(yè)增收。

公司年度計劃字篇五

一、20xx年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:

靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、20xx年的經(jīng)營目標

(一)核心經(jīng)營目標

20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。

三、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:

1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.國內和國外銷售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,力爭50家),應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

1.國際銷售應調整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2.國內市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,應“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充hj排椅系列。

2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3.生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。 (三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:

1.國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。 2.國內銷售部應在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現(xiàn)目標的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門,理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的`控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務的座椅材料成本控制在45%以內。 (二)人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由常務副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。 (三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx

年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由常務副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。

2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。 (四)財務資源保障

20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務部按“編制責任人”的思路,將各類費用的初審權下放給各業(yè)務部門副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源:由財務部主導,對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監(jiān)測體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關注物流活動背后的財務信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。 2.由各責任部門副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷副總經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責,重在行動

行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調:干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。

總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻! 下列文件是本計劃書的相關文件或附件:

12、崗位職責; 34、 20xx年計劃: ①20xx年財務預算計劃:財務部

②20xx年度人工成本預算計劃:財務部 ③年度稅后利潤分配計劃:人力資源部

④20xx年目標經(jīng)營責任書(經(jīng)營團隊):營銷中心 ⑤20xx年度銷售目標分解表:銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法:銷售部、人力資源部

公司年度計劃字篇六

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:

(一)核心經(jīng)營目標

20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:

年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額8億,沖刺目標12億,增長率20%,保底銷售收入8億,年度稅后利潤14000萬元,增長率43.8%,稅后利潤率35.8%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤13000萬元。

在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為市場拓展年,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:

(略)

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線,即:在確保品質的基礎上,在設計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

1.省代銷售應調整主打產(chǎn)品,從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡,以做精致單產(chǎn)品******為主。

2.加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

1)針對直營產(chǎn)品,應加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié),為滿足二、三級市場,適度擴充整體系列產(chǎn)品。

2)針對產(chǎn)品,推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

3.生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,**服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網(wǎng)絡等通路,集中力量向國內市場推廣**、***服裝品牌。為此,相應措施如下:

1.**省代銷售部應以**服裝為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,以省代和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

2.***銷售部應在國內市場主推***服裝品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向直營和意向客戶展開強力招商活動。

(一)生產(chǎn)資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財務資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

4.由副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經(jīng)理負責,組織每月/季 經(jīng)營目標達成檢討會,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(略)

總之,公司希望并要求:所有**從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身打造高效**,實現(xiàn)業(yè)績翻番的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關文件或附件:

人力資源:

1、 組織結構;

2、 崗位職責;

3、 人力配置:

總經(jīng)辦:

4、 存檔文件:

①20xx年財務預算計劃:財務部

②20xx年度人工成本預算計劃:財務部

③年度稅后利潤分配計劃:人力資源部、財務部

④20xx年目標經(jīng)營責任書(經(jīng)營團隊):營銷中心

⑤20xx年度銷售目標分解表:銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法:銷售部、財務部、人力資源部

5、20xx年行動計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)

公司年度銷售計劃書基本目標

本公司年度銷售目標如下:

(一)銷售額目標:

(1)部門全體:元以上;

(2)每一員工/每月:元以上;

(3)每一營業(yè)部人員/每月:元以上。

(二)利益目標(含稅):元以上。

(三)新產(chǎn)品的銷售目標:元以上。

基本方針

(一)本公司的業(yè)務機構,必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務、人心安定、能有危機意識、有效地活動時,業(yè)務機構才不再做任何變革。

(二)貫徹少數(shù)精銳主義,不論精神或體力都須全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。

(三)為加強機能的敏捷、迅速化,本公司將大幅委讓權限,使人員得以果斷速決,實現(xiàn)上述目標。

(四)為達到責任目的及確立責任體制,本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備,本公司將加強各種業(yè)務管理。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定,彼此遵守責任與義務。基于此立場,本公司應致力達成預算目標。

(七)為促進零售店的銷售,應設立銷售方式體制,將原有購買者的市場轉移為銷售者的市場,使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。

(八)將出擊目標放在零售店上,并致力培訓、指導其促銷方式,借此進一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標包括全國有名的家店,以經(jīng)銷方式體制來推動其進行。

業(yè)務機構計劃

(一)內部機構

1.服務中心將升格為營業(yè)處,借以促進銷售活動。

2.于營業(yè)處的管轄內設立新的出差處(或服務中心)。

3.解散食品部門,其所屬人員則轉配到營業(yè)處,致力于推展銷售活動。

4.以上各新體制下的業(yè)務機構暫時維持現(xiàn)狀,不做變革,借此確立各自的責任體制。

5.在業(yè)務的處理方面若有不備之處,再酌情進行改善。

(二)外部機構

交易機構及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷售方式。

公司年度計劃字篇七

在公司工作了已經(jīng)有三個年頭了,雖然我還是一個公司最普通的文員,但是我已經(jīng)完全的掌握了我的工作方向。相信只要我再接再厲,在接下來的一年中,我會做的更加的出色。下面就是本人的xxxx年工作計劃:

新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年。在這里工作已過3個年頭了,在此,我訂立了xxxx年度工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

面對倉庫中事務雜、任務重的工作性質,不怕吃苦,主動找事干,做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”,積極適應各種環(huán)境,在繁重的工作中磨練意志,增長才干。

加強學習,勇于實踐,博覽群書,在向書本學習的同時注意收集各類信息,廣泛吸取各種“營養(yǎng)”;同時,講究學習方法,端正學習態(tài)度,提高學習效率,努力培養(yǎng)自己具有扎實的工作基礎、辯證的思維方法、正確的思想觀點。力求把工作做得更好,樹立本部門良好形象。

對主管交待的工作努力完成并做好,增強責任感、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。完成自已份內工作的同時能夠主動幫主管或同事分擔一些工作。和同事互幫互助,共同維持和諧的工作環(huán)境。

公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在公司目前正在進行的7s推行工作中,作為公司一名老職員,必須以身作責,在遵守公司規(guī)定的同時全力配合。

以上,是我對xxxx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶,我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望xxxx年,我會更加努力、認真負責的去對待每一項工作。相信自己會完成新的任務,能迎接xxxx年新的挑戰(zhàn)。憑借我自己的不斷努力,加上領導和同事的幫助,我在新的一年工作就會更加的出色。


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